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重慶廣播電視技術中心 2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶廣播電視技術中心為公益全額撥款事業(yè)單位,由重慶廣播電視集團(總臺)管理。主要承擔傳輸重慶衛(wèi)視節(jié)目以及各套調頻廣播節(jié)目上星任務;負責重慶市各套廣播電視節(jié)目信號的處理、分發(fā)和中央及重慶本地的廣播電視節(jié)目信號在重慶的無線傳輸覆蓋任務;負責組織實施無線傳輸覆蓋網(wǎng)(含微波干線)的建設以及維護管理;承擔國家發(fā)改委重慶地面數(shù)字電視單頻網(wǎng)示范項目工程和中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程。

(二)單位構成

重慶廣播電視技術中心主要承擔廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳送及地面的無線傳輸發(fā)射覆蓋、技術服務等廣播電視技術維護管理工作。采用微波傳輸、衛(wèi)星上行、地面廣播(中波、調頻、數(shù)字電視)三種傳輸及播出技術手段轉播中央及重慶本地廣播電視節(jié)目。

重慶廣播電視技術中心直屬骨干臺站有 11 個(節(jié)目傳輸部、衛(wèi)星地球站、電視發(fā)射臺、廣播發(fā)射臺、706 臺、625 臺、涪陵轉播臺、永川轉播臺、巴岳山轉播臺、514 臺、529 臺)。目前在全市 31 個(包括 23 個合作共管方式)臺(站)共計播出 159套(次)調頻廣播節(jié)目,在 5 個直屬臺播出 8 套中波廣播節(jié)目,在 9 個直屬臺播出 123 套(次)數(shù)字電視節(jié)目,同時在渝西地區(qū)35 個臺(站)使用 3 個地面數(shù)字電視頻道運行單頻網(wǎng)應用示范項目,為單頻網(wǎng)覆蓋區(qū)內用戶提供 51 套電視節(jié)目,在主城區(qū)、全市各區(qū)縣及人口密集地區(qū)實現(xiàn)了無線廣播電視節(jié)目全覆蓋。其中還通過衛(wèi)星地球站將重慶衛(wèi)視標清電視節(jié)目和 5 套廣播節(jié)目上行傳送至中星 6B 衛(wèi)星 S6 轉發(fā)器、重慶衛(wèi)視高清電視節(jié)目上行傳送至中星 6C 衛(wèi)星 6B 轉發(fā)器,覆蓋人口約 40 億。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù) 6,022.56 萬元,其中:一般公共預算撥款 3,587.56 萬元,其他收入 2,435 萬元。收入較2021年增加 789.31 萬元,其中一般公共預算撥款較上年增加359.31 萬元,其他收人增加 430 萬元,主要原因是在職人員增加,導致工資福利支出相應增加;廣電集團對技術中心的補助增加。

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù) 6,022.56 萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出 4,536.50 萬元,社會保障和就業(yè) 964.24萬元,衛(wèi)生健康支出 290.43 萬元,住房保障 231.39 萬元。支出較去年增加 789.31 萬元,其中基本支出增加 789.31 萬元,主要原因是在職人員增加,導致工資福利支出增加;辦公運行經(jīng)費增 加。項目支出與去年持平。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入 3,587.56 萬元,一般公共預算財政撥款支出 3,587.56 萬元,比 2021 年增加 359.31 萬元。其中:基本支出 2,273.09 萬元,比 2021 年增加 359.31 萬元,主要原因是在職人員增加,導致工資福利支出增加;項目支出1,314.47 萬元,與 2021 年持平。我單位2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算 110 萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平;公務接待費 30 萬元,與上年持平;公務用車運行維護費 80 萬元,與上年持平;公務用車購置費 0 萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。我單位2022年無政府采購項目。

(三)績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 1314.47 萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2021年12 月,本單位共有車輛 19 輛,其中一般公務用車 19 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛 0 輛,其中一般公務用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:山路 聯(lián)系方式:電話 023-68637635

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(  責任編輯:周姝珠  )

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